送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-04-14 16:51

您好!分录是对的。
结转损益,借本年利润 贷管理费用。
季报按1-3月的累计数填

欣梦昕 追问

2020-04-14 17:02

老师,我的资产负债表中应付职工薪酬是不是我3月份计提的数?现金流量表中支付的职工薪酬是我支付的12月、1月、2月的工资金额?利润表中管理费用就是1月到3月的累积数?老师是这样填吗?

宋生老师 解答

2020-04-14 17:11

你好!是的。3个都是你理解的那样

欣梦昕 追问

2020-04-14 17:13

好的,谢谢老师

宋生老师 解答

2020-04-14 17:14

您好!不用客气的了。

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答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2019-03-12 15:19:28
您好!分录是对的。 结转损益,借本年利润 贷管理费用。 季报按1-3月的累计数填
2020-04-14 16:51:09
你好,这个肯定是不正常的。计提的工资不发放就不能税前扣除
2023-06-07 09:37:45
需要的
2019-01-31 12:06:01
原则是当月计提,次月做发分录,你要是之前没计提后续就补计提
2019-01-14 11:48:03
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