老师,税前工资2.6万,专项扣除1000.5 社保公积金个 问
同学,你好 这个工资高,建议一次性奖金单独申报 答
你好老师,最近公司收了几笔个人货款,不需要开票收 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 答
老师请教一下,小企业会计准则,可以不分销售收入和 问
可以不分销售收入和建筑服务收入来记账 答
老师,想问下你,我们做的是绿豆沙这些饮料,我们之前 问
可以开的,没问题的哈 答
A公司在做股权转让的同时,需要转出一笔对B公司(A公 问
你好,B公司收到投资款,购买固定资产,正常入固定资产即可 答

老师:发放工资时可以做:借:管理费用~工资 管理费用~社保 红字 贷:应交税费~个税 银行存款 缴纳社保时:借 :管理费用~社保 贷:银行存款?
答: 您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
社保单位承担部分应计提,之前财务没计提,直接借管理费用,贷银行存款。这样有什么风险没?
答: 你好,不规范,风险是没有的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
10月份的社保费在11月份扣款,可以把银行回单拿到10月份做账吗?借:管理费用研发费贷:银行存款
答: 你好,研发部门的嘛?研发支出是一级科目,需要通过应付职工薪酬过渡
老师,就法人一个人交社保,个人部分公司缴纳,之前都是直接回单到了做的借管理费用社保,贷银行存款,现在10月想先计提的,11月再缴纳如何做分录?因为是公司代交,个人社保也没在工资里体现
多缴纳的社保在退回的时候是不是做,借 银行存款 借 管理费用社保(负数)如果做,借 银行存款 贷 管理费用社保 这样到后面就会产生金额不一致?

