老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

10月份的社保费在11月份扣款,可以把银行回单拿到10月份做账吗?借:管理费用研发费贷:银行存款
答: 你好,研发部门的嘛?研发支出是一级科目,需要通过应付职工薪酬过渡
银行回单扣缴社保费,之前会计是,借:管理费用-非限定性管理费用-社会保障费,贷:银行存款。可以继续这样做吗?
答: 你好,可以继续这样做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
l老师,做外账,有一张银行回单,是本公司给装修公司的一笔装修款,像这样是不是可以入账啊,还要再要求提供什么单据吗?凭证就是:借:管理费用,贷:银行存款,对吗?新手,请老师指教,谢谢
答: 没有取得发票之前,一般是先计入预付账款核算,取得发票再计入成本或费用核算


12345 追问
2018-12-20 18:37
郭老师 解答
2018-12-20 18:44