老师,我们当月的药品出库和收入是有很大的差距的,当月出库的进销差价我也弄出来了,那我结转成本时候是成本是按购进时的单价来算出库成本还是要将差价分摊进去,另外差价不是最后也要售价中减去吗
冰雪微微
于2020-04-14 12:47 发布 1247次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-14 13:32
是的,要从这里面减出去的,将原账中“药品”科目的余额转入新账中“库存物资——药品”明细科目的借方,将原账中“药品进销差价”科目的余额作为减项转入新账中“库存物资——药品”明细科目的借方。
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是的,要从这里面减出去的,将原账中“药品”科目的余额转入新账中“库存物资——药品”明细科目的借方,将原账中“药品进销差价”科目的余额作为减项转入新账中“库存物资——药品”明细科目的借方。
2020-04-14 13:32:15

你好,
需要减去上月末结转的进销差价,需要减去上月末结转的库存商品
2020-03-31 09:29:23

您好,主营业务成本,和商品进销差价不用设置明细,按商品进销差价率算出来的成本和用进价核算结转的成本是不一样的,您没有算错。应该按商品进销差价率计算成本的。
2017-10-07 12:13:40

您好,月初的进销差按上月结存的进销差的账面余额算。期初的库存商品按期初减去开发票的结转成本即可。
2017-10-21 23:09:57

未开发票的,需要按无票的销售确认收入,同时结转成本。
2017-10-19 17:38:07
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