用友u8 三月份总帐月结,发现一月份凭证有问题要修改,操作方法是不是3.2.1财务模块分别反结帐,反记帐,供应链3.2.1需不需要反结帐呢。具体操作方法是什么,谢谢!
Z
于2020-04-13 15:08 发布 2074次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-13 17:05
如果只是总账凭证有问题,只需要财务模块分别反结帐,反记帐,供应链3.2.1不需要反结帐
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1/2第一步登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】.
2.
2/2第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可.
2022-04-12 09:30:42
同学您好,你用什么财务软件?方便截图吗?
2022-01-07 23:52:25
反结账,反记账就可以了哈
2022-03-14 11:15:55
同学你好
直接勾稽就可以了
2023-06-19 12:47:49
是的,你先反结账,再反审核,最后反过账,就可以修改3月的凭证了。
2023-03-13 13:19:58
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