送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-12 13:53

贷方的话    10700元    做成其他应付款    比较好的哈

追问

2020-04-12 14:11

那之前会计那样做是错的吗?

许老师 解答

2020-04-12 14:14

她这样做,也不能完全说是错。但通常习惯的话,其他应付款,是有贷方余额,而其他应收款,是借方余额哈
你可以,调一下账的

追问

2020-04-12 14:16

那就是说应收不会存在贷方余额是吗?

许老师 解答

2020-04-12 14:20

嗯嗯,是这样的。即使有的让它在贷方,资产负债表的时候,也是要调整的哈

追问

2020-04-12 14:20

好的,谢谢哈

许老师 解答

2020-04-12 14:27

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学您好,您之前付款的时候,应该已经做了借其他应收款贷银行存款或库存现金
2022-03-13 22:54:32
您好!合并抵消分录的做法是这样的:借:其他应付款-A公司,贷:其他应收款-B代缴费用
2019-06-06 10:58:22
入库是 借;原材料 贷;其他应收款 而不是借方计入费用
2017-08-23 10:32:59
您好!借管理费用-福利费等 贷预付账款等。
2017-02-17 10:50:53
你好,可以的 借;管理费用等科目 贷;其他应收款
2016-12-16 09:03:41
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