一般纳税人的生产企业,请教下我公司产品的出口退税率为13%,那么请问我的出口退税率之差4%交地税的城建税按照多少比例缴纳?在地税的哪个报表上体现的?拜托老师,因为这个月有出口,需要相关税费业务申报

不忘初心
于2016-05-16 16:57 发布 1143次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,按你计算的当月免抵税额计算申报附加税
2016-05-16 18:27:46
你好出口,开零税率的发票。
2022-05-12 13:09:24
本期该企业应缴纳城建税及教育费附加总金额为:城建税30万元+教育费附加3万元=33万元。
2023-03-07 15:29:18
内容较多稍后为您详细解答
2024-06-06 11:02:56
(1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理:
借:应收账款(或银行存款等)
贷:主营业务收入(或其他业务收入等)
(2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理:
借:主营业务成本
贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出)
(3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的应退税额做如下会计处理:
借:其他应收款--出口退税
贷:应交税金--应交增值税(出口退税)
(4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理:
借:应交税金--应交增值税(出口抵减内销应纳税额)
贷:应交税金--应交增值税(出口退税)
(5)收到出口退税款时,做如下会计处理:
借:银行存款
贷:其他应收款--出口退税
2021-08-04 16:39:26
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