送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-05-16 22:45

这个主营业务收放要交税费怎么计提增值税吗

Bonnie 追问

2016-05-18 09:25

老师,宣传用品17%,修理费17%,低值易耗品17%,,,劳务派遣费 6%, 货物代理运输费 6% 仓储服务 6%,请问这些如果是电商行业,拿到这些票,能抵扣进项税吗?不要转出吗?

吴月柳 解答

2016-05-16 16:31

用以下科目才正确,受托方相关的会计处理
(1)收到商品
借:受托代销商品
贷:代销商品款 
(2)实际销售商品时
借:银行存款 
贷:应付账款 
应交税费一应交增值税(销项税额) 
借:应交税费一应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
借:代销商品款
贷:受托代销商品 
(3)归还A企业货款并计算代销手续费时
借:应付账款
贷:银行存款 
主营业务收入

吴月柳 解答

2016-05-17 14:46

主营业务的增值税就是你公司应交的

吴月柳 解答

2016-05-18 11:58

用于应税项目上的就可以抵

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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好 请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25
不可以的,要作为进项税转出,红字发票是不能认证抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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