二、收到手续费的委托代销商品,受托方的分录是这样吗 1、收到商品,借:贷理业务资产——甲公司2万(200件*100销售价),贷:贷理业务负债——甲公司2万 2、对外销售100件*100元 借:银行存款11700 贷:应付账款——甲公司1万 应交税费-应交增值税(销项税额)1700 3、收到委托方开来的增值税专用发票,借:应交税费-应交增值税(进项税额)1700,贷:应付账款——甲公司1700 4、注:代销业务不要承担增值税。 借:贷理业务负债——甲公司1万,贷:代理业业务资产——甲公司1万 5
Bonnie
于2016-05-16 15:53 发布 1220次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-05-16 22:45
这个主营业务收放要交税费怎么计提增值税吗
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25

不可以的,要作为进项税转出,红字发票是不能认证抵扣的
2018-10-11 10:42:31

你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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