- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-11 12:47
是的,是这样账务处理的
相关问题讨论
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
同学,你好
借:销售费用-业务招待费
贷:库存商品
应交税费-应交增值税-销
2024-04-07 15:50:44
您好
请问是单位筹建期间吗
2022-10-15 19:58:47
您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
不可以,应交增值税(待抵扣进项税额)是企业负担的税费,应该由企业本身来负担,不能由库存现金来垫付。
2023-03-22 11:41:52
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