送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-10 12:23

你好,这个车之前做进项抵扣了么?

Tiamo 追问

2020-04-10 12:28

不好意思老师,我刚接的这个公司,问之前的会计他也不清楚,您能讲讲如果抵扣了怎么做,没抵扣又怎么做么?

立红老师 解答

2020-04-10 12:45

你好,如果没有抵扣,是按3%交税,如果抵扣了,是按13%交税

Tiamo 追问

2020-04-10 12:48

3%那个,是减按1%征收么?

立红老师 解答

2020-04-10 12:52

你好,如果是小规模,现在是减按1%

Tiamo 追问

2020-04-10 12:53

我们是一般纳税人,是不是应该减按2%啊?

立红老师 解答

2020-04-10 12:54

你好,一般纳税人没有抵过进项,是按3%,申报进减按2%

Tiamo 追问

2020-04-10 12:56

老师这个是简易程序么?需要在税务局备案么?

Tiamo 追问

2020-04-10 12:57

因为我们不开票,填写报表的时候填写不开票收入的金额和税额,但是减免里面还要填写减免的这2%么?

立红老师 解答

2020-04-10 12:58

你好,如按3%交税,是属于简易计税。是否需要备案需要看当地税务的要求

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2018-11-12 09:57:07
你好,这个车之前做进项抵扣了么?
2020-04-10 12:23:45
对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目;对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
2019-04-13 17:35:14
借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 借 应交税费——未交增值税 贷银行存款
2020-03-16 15:08:14
你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57
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