老师,3月份开始有交税,有一笔免征额1000多元的,属于增值税开票系统和设备维护费。3月份报税时已经抵扣了。这笔是以前年度就做费用也认证了。因为之前一直还没有交税,所以现在才抵扣。问题我现在4月份报表上应交税费和我实际的要交不一致,就差这1000多,我现在应该怎么补做这笔分录呢?
夏果儿
于2016-05-16 09:18 发布 813次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

借应交税费应交增值税应纳税减征额 贷营业外收入
2016-05-16 09:21:49

您好!一般有备份的话还是可以查的。没备份就不一定了。
2016-03-25 13:47:27

你好,如果换了系统是无法查询的
2017-04-04 09:43:33

借应交税费--减免税 贷其他收益/营业外收入
然后在做个结转 借应交税费-应交增值税-未交增值税 贷应交税费-减免税
2019-11-12 11:38:24

(((增值税开票系统里查询前几年的开票记录,方法如下: 1、以管理员的身份(admin)进开票系统; 2、点击最后一个模块(系统设置); 3、选择备份查询->选择查询的年份->点击查询即可。 注意:查询不成功时,可能需要重启开票软件。)))我要问的是,现在的金税盘开票软件怎么以管理员的身份进入? 急 谢谢!!
2015-10-11 11:34:59
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