对于已验收入库的购进商品,但发票下月收到的情况这样做对不对? 分录是: 本月暂估: 借:原材料 贷:应付账款-暂估价应付款 下月初再原分录冲回即可。
大海
于2020-04-09 17:26 发布 2483次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-09 17:26
是的 先暂估 收到发票再冲到时根据发票在做即可
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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

暂估时按含税价入账还是不含税?
2020-04-09 17:27:22

你好,10月份入库,没有发票
11月份发票到了红冲暂估然后做发票的
但是应付账款12就可以,前面不需要加应付暂估
2019-12-10 09:36:34

那应付账款不是又多了
2016-03-22 19:41:40
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