送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-09 13:51

你好  这个客户提供材料费 是什么情况

。。。 追问

2020-04-09 13:54

我们卖产品给客户,客户卖材料我们

。。。 追问

2020-04-09 13:55

就是我们对账没有扣除这个材料费,付款时时候又直接扣了

meizi老师 解答

2020-04-09 13:58

你好   那你就对冲  借应收账款 100贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   借原材料 20贷应收账款20   借银行存款80贷应收账款   80

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相关问题讨论
你好 这个客户提供材料费 是什么情况
2020-04-09 13:51:02
你好,计入应收账款
2017-04-08 08:52:45
你好,学员,是的,应收账款的
2022-02-26 19:15:51
你好,一、借:现金17376 贷:主营业务收入17376,二、借:现金11016 贷:主营或其他业务收入11016 三、借:现金19638 贷:应收账款19638,四、借:管理费用600 贷:其他应付款600 五、借:原材料4512 贷:现金4512
2016-11-24 20:55:41
您好同学,是的可以挂账300万元的同学。
2020-04-12 09:34:11
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