老师,我今年中级没学,想去裸考,几率大吗 问
你好,你这么这种情况肯定几率不大 答
老师请问一下:要开一间个体户,经营范围是:收购及销 问
你好,2017年已取消“林区经营加工木材”行政许可,全国不再核发统一《木材经营加工许可证 答
老师,蔬菜和肉制品,不能开在同一张发票上吗,一般纳 问
你好,如果是免税的话,最好还是不要开在一张发票 答
老师,25年的汇算清缴给的提示,是咋回事呀?我们确实 问
你年报填的税金及附加 40601.41 元,和系统抓取的实缴可税前扣除税费 15154.08 元不一致。 常见原因: 会计计提与实际缴纳的时间差(比如 2024 年 12 月的税 2025 年 1 月缴,或 2025 年 12 月计提但 2026 年才缴) 把增值税、企业所得税等不该计入的税,或跨区缴纳的未同步税费,混入了 “税金及附加” 科目 以前年度的税费错误计入了本年 处理方式:核对账上 “税金及附加” 明细账,和 2025 年全年的完税凭证,调整差异后重新申报即可。 答
老师,即征即退申报的时候是要手动填哪个表的数据? 问
一、增值税申报环节(手动填报表格) 附表一(附列资料一):手动填第 6、7 行即征即退销售额、销项税额,发票数据不会自动拆分到即征即退栏,必须手工划转填报 增值税主表:附表一推送后,进项要手工拆分填入「即征即退项目」对应进项、应纳税额栏,不会自动分拆进项。 小规模纳税人:直接在主表「即征即退项目」列手工填对应销售额。 二、提交退税申请(单独手工填退税表单) 申报扣款完成后,电子税务局【退抵税费申请(即征即退)】,手工录入申请退税金额、退税依据,上传资料提交退税,申报表本身不做退税金额填写。 答


乙公司为增值税的一般纳税人,本月发生业务如下1.购入L材料一批,增值税专用发票上注明的价款为3 000 000元,增值税税额为480 000元,发票账单已经收到,计划成本为3 200 000元,已经验收入库,全部款项以银行存款支付。乙公司采用计划成本进行材料日常核算,请编制相应的会计分录2.根据“发料凭证汇总表”的记录,本月L材料的消耗(计划成本)为:基本生产车间领用2 000 000元,辅助生产车间领用600 000元,车间管理部门领用250 000元,企业行政管理部门领用50 000元。乙公司采用计划成本法进行材料日常核算。应编制的会计分录为:?3.承1和2,本月月初结存的L材料的计划成本为1000 000元,成本差异为超支30 740元,当月入库L时计划成本3 200 000元,成本差异为节约200 000元。根据以上资料结转发出材料的成本差异,并编制相应的会计分录。
答: 1借原材料3000000 应交税费进项税额480000 贷银行存款3480000
1、甲企业为一般纳税人,该企业原材料按实际成本计价,2020年12月份发生以下材料收发业务:(1)、12月8日,采购B材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100000元,增值税额为13000元,发票等结算凭证已经收到,款项已通过银行转账支付,材料尚未运达企业。(2)、12月18日,购入一批A材料,材料已经运到,并已验收入库,但结算凭证尚未收到,货款尚未支付。(3)、12月20日,采购B材料10000千克,单价12元/千克,增值税率13%;运费1000元,增值税率9%,款项已用银行汇票付讫,材料未入库。(4)、12月28日,12月20日购入的B材料入库,实收9900千克,短缺100千克。经查短缺属于运输途中的合理损耗。(5)、月末,12月18日购入的原材料发票等结算凭证仍未收到,按照暂估价入账,其暂估价为100000元。[要求]根据资料,编制有关会计分录。
答: 同学你好 1 借,在途物资100000 借,应交税费一应增一进项13000 贷,银行存款113000 2 不做账务处理 3 借,在途物资121000 借,应交税费一应增一进项15690 贷,其他货币资金136690 4 借,原材料121000 贷,在途物资121000 5 借,原材料一暂估100000 贷,应付账款一暂估100000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人收到运输费的增值税专用发票怎么做账,会计分录
答: 借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目








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