送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-08 16:35

你好,内部交易合并报表需要调整。

Outsider . 追问

2020-04-08 16:36

这是工程类的,如何调整

王瑞老师 解答

2020-04-08 16:42

你好,抵消内部交易分录,或者你截图下具体的账务处理

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相关问题讨论
你好,内部交易合并报表需要调整。
2020-04-08 16:35:49
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2017-02-23 17:01:22
你好! 1..月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7、工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工-合同成本 工程施工…合同毛利
2020-04-05 09:11:41
你好,同学。 这要看你合同是否是含 税金额,如果是,是可以的
2020-07-16 20:10:07
你好! 工程施工的余额-工程结算的余额<0,填到“预收账款”里面 >0填写在“存货”
2020-04-28 10:03:08
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