送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-05-20 15:46

同学,你好 
后期抵扣勾选的时候没有这张发票? 
是不抵扣,作费用了吗?

小菲老师 解答

2026-05-20 15:49

同学,你好 
借:待认证进项税 
贷:应交税费应交增值税进项税额

小菲老师 解答

2026-05-20 16:01

同学,你好 
借:费用 
贷:应交税费应交增值税进项税额转出

小菲老师 解答

2026-05-20 16:20

同学,你好
不会,待认证进项税你不是转到进项里面了吗?

小菲老师 解答

2026-05-20 16:44

同学,你好
你的分录

借管理费用借待认证进项税,贷银行存款

借应交税费应交增值税进项税额贷,待认证进项税,

之后你说做进费用

借:费用 
贷:应交税费应交增值税进项税额转出



你看一下

好好学习 追问

2026-05-20 15:48

没做费用,没动,不知道怎么做分录

好好学习 追问

2026-05-20 16:01

老师进费用怎么做

好好学习 追问

2026-05-20 16:16

老师那待认证进项税一直有余额就在哪放着了,以后也不需要管了

好好学习 追问

2026-05-20 16:24

看不明白

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同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,这个手机是用在哪里的?
2022-10-08 13:44:13
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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