送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-08 15:12

你做收入这个对应支出,那这个做借主营业务成本 贷其他应付款,

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-08 16:00

是咨询公司,没有直接做的成本

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-08 16:02

而且,是个新公司,上年最后所有的支出都先走的其他应付款,最后出报表的时候全是未分配利润是负数,那我们今年有收入了,应该怎么抵消那些负的未分配利润呢

maize老师 解答

2020-04-08 16:07

那是做费用吧,这个不能抵减了,之前做费用话,你这个 要是做其他应付款,那这个未分配利润不会有金额啊,

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-08 16:44

之前是费用呀,也是贷的其他应付款,可是未分配利润年报出来就是负数呀

妖娆的蛇蛇 追问

2020-04-08 16:45

算一下是那些所有其他应付款的金额

maize老师 解答

2020-04-08 16:49

那就看费用就可以,不看其他应付款,你之前那个做费用就不管了 要是没有做才看这个

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相关问题讨论
你做收入这个对应支出,那这个做借主营业务成本 贷其他应付款,
2020-04-08 15:12:28
你好,是其他应付款的款项不需要支付了吗?
2020-07-10 16:47:38
你这个分录不对啊,暂估也做借库存商品 /原材料 贷应付账款-暂估款这样才是暂估 你付款做借应付账款 供应商 贷银行
2019-11-22 08:49:23
你好,可以的, 相反对冲就可以了 借:其他应付款 贷:其他应收款
2019-04-26 09:23:53
同学,您好,正常应该是营业外收入。
2020-09-16 10:07:56
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