你好,老师, 对方客户一月份开过一张发票我们已经已经认证了,后来发现品名不对,三月份又给开了一张销项负数发票,还开了一张正数发票,我这个月又把正数发票勾选了,请问该怎么做账?
完美的铅笔
于2020-04-08 14:40 发布 524次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,做账时,借;库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数(一般纳税人,否则无此分录),贷;应付账款等科目。不需要认证。
2017-08-29 11:16:39

开红字发票,原来的分录不变,金额负数后面再开正确的发票是正确的收入分录
2020-04-08 14:42:48

购买方已认证,需将销项负数发票给购买方
2018-11-26 17:00:15

您好!不用认证。直接按负数做凭证就可以了。
2016-11-30 16:25:26

不用认证,进行做进项税转出处理
2018-10-30 12:02:46
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