送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-08 13:29

你好   是的 可以的。  要走以前年度损益调整科目来做 补计提

peili 追问

2020-04-08 13:32

我们是当月发上月的工资,比如19年12月的工资

meizi老师 解答

2020-04-08 13:33

你好  那也得补计提的。 如果跨年了的话

peili 追问

2020-04-08 13:34

19年12月的工资是20年1月计提,那这样,是不是以后改成当月计提当月的

meizi老师 解答

2020-04-08 13:36

你好 是的 本来正常   就需要计提当月的工资  计提当月的社保的。     不是跨月来计提的

peili 追问

2020-04-08 13:36

好的!明白了,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-08 13:37

不客气 帮到你就好    没事的

peili 追问

2020-04-08 13:38

那用友t3结转的时候,管理费用是借方红字还是贷方?

meizi老师 解答

2020-04-08 13:43

你好   你结转 这个是自动结转损益科目的 。   是 借本年利润贷管理费用

peili 追问

2020-04-08 13:51

老师,我补提的19年的工资和社保,这个要结转到以前年度损益

meizi老师 解答

2020-04-08 13:56

你好 是的     借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬 贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整

peili 追问

2020-04-08 14:01

用友t3小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目?

meizi老师 解答

2020-04-08 14:06

嗯是的 没有这个科目的

peili 追问

2020-04-08 14:10

那就直接用利润分配/未分配利润这个科目可以吗?

meizi老师 解答

2020-04-08 14:11

嗯是的 那你就做   借利润分配/未分配利润 贷应付职工薪酬   借应付职工薪酬 贷银行存款

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相关问题讨论
你好,计提借管理费用,贷应付职工薪酬-社保,支付的时候,借应付职工薪酬-社保,贷银行存款
2019-06-21 17:52:56
你好, 计提:借:管理费用——社保 贷:应付工资薪酬——社保 上交,借:应付职工薪酬 ——社保 其他应付款 ——社保 贷:银行存款
2019-12-08 17:30:45
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分),  贷:银行存款
2021-11-17 15:04:21
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2020-04-18 22:43:09
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-04-08 12:04:41
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