- 送心意
刘老师
职称: 注册会计师
2016-05-14 18:59
但是我在咱们真账实操中当月16号支付社保费时
借:销售费用 2034.36
管理费用4068.73
其他应收款-员工个人负担社保 3847.09
贷:银行存款 9950.18
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您哈,这个的话是没错的,可以按照部门分摊
2024-05-16 12:53:51

同学你好
是什么部门的员工呢
一般是
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-11-01 11:22:22

您好,基本上是可以做了。
2017-03-15 14:17:43

1、企业负担部分,提取时:
借:管理费用——劳动保险费 (管理部门)
销售费用——劳动保险费 (销售部门)
生产成本——劳动保险费 (生产部门)
贷:应付职工薪酬——社会保险费
2、个人负担部分 ,发放工资时(按个人交纳比例,从中扣除)
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社会保障金(代扣职工应交纳的部分)
库存现金
3、交纳时:
借:应付职工薪酬——社会保险费 (单位负担)
其他应付款——社会保障金 (代扣个人负担)
贷:银行存款(总交纳的金额)
2016-05-14 18:43:28

您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
2025-02-08 10:21:21
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2016-05-14 18:43
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2016-05-16 11:28