老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师 我第一次用财务软件 在进行初始化期初余额那一步骤了 我的期初余额都为0的话 是不是可以直接跳过这一步骤啊老师 我是做公司内账的
答: 你好,同学。 可以的,你直接结束初始化就可以了
#提问#老师好 我这边要开始记内账 之前一年公司内账都没有记,我这边买财务软件是否要把去年一年的给建进去或者接着按照余额往后建。怎么做更合适
答: 你好 是的 你需要延续之前的期末余额来建账的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,内账没有财务软件,具体应该怎么做
答: 你好 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。 比如实现收入 借:应收账款 等科目 ,贷:主营业务收入
无语的白昼 追问
2020-04-08 10:33
木木老师 解答
2020-04-08 10:33
无语的白昼 追问
2020-04-08 10:34
木木老师 解答
2020-04-08 10:40