送心意

汪老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2020-04-08 09:27

可以,那这个做借银行 贷预收账款 应交税费应交增值税,

Paranoid. 偏执 追问

2020-04-08 09:32

开具发票后怎么处理

汪老师 解答

2020-04-08 09:33

借银行 贷预收账款 应交税费应交增值税, 这个就是开发票的,

Paranoid. 偏执 追问

2020-04-08 09:58

发货后,对方收到货。怎么做账务处理

Paranoid. 偏执 追问

2020-04-08 10:00

是不是:借:库存商品
贷:主营业务收入

汪老师 解答

2020-04-08 10:07

借预收账款 贷主营业务收入

Paranoid. 偏执 追问

2020-04-08 10:18

跨月的也可以哦,我这边是一般纳税人

汪老师 解答

2020-04-08 10:22

我写了,就这么做,结转成本做借主营业务成本 贷发出商品

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相关问题讨论
可以,那这个做借银行 贷预收账款 应交税费应交增值税,
2020-04-08 09:27:50
外帐的话,你这个开票就要确认收入了
2019-06-10 11:40:24
多收了还是少收了? 借银存营业外支出 20贷主营业务收入应交税费
2017-12-18 09:45:44
你好,站在大药房角度 借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-10-24 19:38:05
您好,不开发票时,收款,借;现金或者银行存款,贷:预收账款,发货时,借;发出商品,贷;库存商品。开发票后,借:预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷;发出商品。采购付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款,收到时,借;原材料,贷:应付账款-暂估。拿到发票时,先做,借;原材料,负数,贷:应付账款-暂估,负数,再做,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款。
2018-09-22 13:07:46
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