送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-24 19:38

你好,站在大药房角度
借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;库存商品

银色施华洛 追问

2019-10-24 19:39

那要是刷的医保卡呢

邹刚得老师 解答

2019-10-24 19:39

你好,把库存现金科目换成其他应收款就是了

银色施华洛 追问

2019-10-24 19:39

谢谢老师

邹刚得老师 解答

2019-10-24 19:40

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

银色施华洛 追问

2019-10-24 19:42

那老师我想在问下如果我开出的是医保费呢给医保结算中心开的医保费呢

邹刚得老师 解答

2019-10-24 19:44

你好,是什么情况会给医保结算中心开具医保费发票呢?

银色施华洛 追问

2019-10-24 19:45

用医保卡买药的,钱不都在医保局么,医保局就相当于第三方平台

邹刚得老师 解答

2019-10-24 19:46

你好,这种情况也应当是给患者开具发票,而不是给医保局开具的

银色施华洛 追问

2019-10-24 19:47

那这样分录该怎么做呢跟上面一样么

银色施华洛 追问

2019-10-24 19:47

其他应收款

邹刚得老师 解答

2019-10-24 19:48

你好,借;其他应收款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;库存商品

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你好,站在大药房角度 借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-10-24 19:38:05
借库存商品 贷应付账款暂估款
2019-08-16 16:10:57
您好,开具红字发票,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。结转成本,借:主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。
2017-07-08 22:22:43
你好! 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入 90909.09 应交税金──应交增值税(销项税额) 9090.91
2018-11-30 10:47:33
你好 4月冲无票收入 按你3月的分录 分录不变 金额负数冲即可 4月开票再做开票收入即可
2019-05-07 14:25:06
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