老师,我们的行业是:架线及设备工程建筑,去年我们的 问
你好,这个是资产五千万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以内。 答
我们公司是制作图书的生产企业,老板为了拿高新补 问
同学你好,没有实际研发活动,即没有费用发生,没有业务发生,那如何归集呀,没办法归集。会计也没办法硬做呀,退一万步说,账能硬做,那业务呢,没办法无中生有呀。 答
当月进项税额转出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 问
同学,你好 因为这个是农产品,只要是农产品就要这么算,这个是特殊算法 答
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”, 问
你好可以的,可以做的 答
个人注册了个体工商户,然后又以个人的名义承接业 问
你好,可以代开。这个是2个主体。可以各自做各自的业务 答

老师,上个月多发放工资提成,本月发工资时直接扣除了,怎么做账务处理
答: 提成也是计提工资这个下面,借管理费用 工资贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬工资 贷银行 你这个扣不做,按扣之后计提就可以,
发放工资时,在上月多发放了300元,这月减掉300元要在工资表上做账务处理吗
答: 你好 不用 你上月多发放应该是挂了一笔其他应收账款的 你本月发放扣除这个其他应收款就行了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
在发放工资时,给某个人多发放了100多元时怎么处理?在下月进行账务处理时怎么处理?
答: 您好!借其他应收款 贷现金。 下个月发工资的时候借应付职工薪酬 代:其他应收款 现金。


勿忘初心 追问
2020-04-07 18:33
maize老师 解答
2020-04-07 18:34
maize老师 解答
2020-04-07 18:35