- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-07 17:10
您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用-通讯费
贷:预付账款-暂估
次月收到发票
借:预付账款-暂估
贷:预付账款
相关问题讨论
你好,需要做的,这个属于原始凭证。
2020-07-03 12:40:14
你好,属于去年的成本费用吗?去年做了预付账款吗?
2024-08-06 12:36:06
你好,收到员工点外卖的发票
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
2021-12-31 08:13:47
如果原材料已经到了,借原材料贷银行存款。
2021-12-29 17:24:51
你好 借工程施工 -合同成本-工程费 贷 银行存款
2021-07-23 14:09:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



Beni 追问
2020-04-07 17:13
bamboo老师 解答
2020-04-07 17:15
Beni 追问
2020-04-07 17:19
bamboo老师 解答
2020-04-07 17:30
Beni 追问
2020-04-07 17:35
bamboo老师 解答
2020-04-07 17:36
Beni 追问
2020-04-07 17:38
bamboo老师 解答
2020-04-07 17:40