老师,你好,我想问下工会给单位的慰问金,收到时借:银行存款贷:营业外收入,我支付员工的时,借:管理费用/制造费用等贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款,这个业务对吗?
Baby pig
于2020-04-07 15:32 发布 1291次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

是的,转账手续费做财务费用 贷银行,是银行扣吧?
2020-09-08 10:55:29

同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31

你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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