老师请问事业单位只有上级补助收入,事业收入,单位 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,什么样的公司需要做“盈余及盈余分配表”? 问
同学,你好 有盈余的公司 答
老师请问这个表是不是这样填写?公司收到实收资本4 问
你好填写480000才对如果收到48万 答
第三季度的企业所得税税局报表上的数据小,而银行 问
你好不是不是逾期了有滞纳金? 答
经营范围里面 一般项目 有 家政服务,可以开具 劳 问
你好,这个不属于劳务,它属于服务,生活服务 答

上年底发生的成本费用,次年三月得到发票,怎么做分录上期分录:借原材料 贷应付账款一暂估应付款。下期做相反分录:应付账款一暂估应付款 贷原材料。收到发票时:借原材料 贷应付账款 如果3月份收到发票,只是3月份做相反分录,还是每个月得做相反分录?
答: 你好,可以在收到发票做暂估相反分录,然后根据发票做购进分录
如果购买的原材料,支付原材料和运费分开发票的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答: 同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想咨询家有好多原材料都是先暂估进来然后直接领用了,但是发票来的时候要冲销之前暂估的原材料但是发现已经领用完了,然后应付账款暂估原材料还有好多没用冲销,现在应该怎么做分录?
答: 您好!没明白你的意思,你收到发票就冲减对应的原材料的暂估,然后做正确的
收到货物时为:借:原材料,贷:应付账款;收到货款时为:借:应付账款,贷:银行或现金 收到发票时怎么做分录?(就是发票和货款货物不是一起出现的时)
跨年的暂估入库怎么做账?年前是借:原材料-暂估入库 贷:应付账款-暂估入库 跨年收到发票和本公司打款记录,请问 怎么做分录?
老师好,暂估原料入账时,借原材料~暂估原料 贷应付账款~暂估 有一种情况,暂估后直接被领用完了,发票才回来。如何做分录?
老师,做外账,如果有些本月付货款了未收到发票,做入了应付账款。但有些发票本月收到了,本月付款了怎样做分录,如果做了原材料岂不是要入库又要做出库,好麻烦







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2023加油 追问
2020-04-07 15:18
玲老师 解答
2020-04-07 15:24