老师,做外账,如果有些本月付货款了未收到发票,做入了应付账款。但有些发票本月收到了,本月付款了怎样做分录,如果做了原材料岂不是要入库又要做出库,好麻烦
以梦为马
于2019-09-03 17:50 发布 986次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,可以在收到发票做暂估相反分录,然后根据发票做购进分录
2018-01-29 11:49:13

同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32

您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00

您好!没明白你的意思,你收到发票就冲减对应的原材料的暂估,然后做正确的
2017-06-23 16:36:55

您好,对的,付款时,借;预付账款,贷;银行存款。暂估材料费,借:原材料-暂估价 贷:应付账款-暂估价。
2018-02-07 23:47:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息