- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-07 14:31
同学,你好,待发票收到后再做处理
相关问题讨论
借:原材料
应交税费——应交增值税(待抵扣)
贷:应付账款
2020-04-16 21:22:25
您好
做一份上月相同的红字分录 然后根据本月的发票再做一份蓝字分录
滞纳金
借:营业外支出
贷:银行存款
2019-09-03 13:51:33
你好,上个月认证抵扣的,必须当月入账的
2017-03-01 12:45:23
同学,你好,待发票收到后再做处理
2020-04-07 14:31:53
借库存商品/xx费用,进项贷银存
2019-11-06 11:27:08
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Cherry小周 追问
2020-04-07 14:33
小叶老师 解答
2020-04-07 14:35
Cherry小周 追问
2020-04-07 14:41
小叶老师 解答
2020-04-07 14:42