送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-07 14:31

同学,你好,待发票收到后再做处理

Cherry小周 追问

2020-04-07 14:33

那我跟抵扣月份相对应的所属期财报就不一致了呀

小叶老师 解答

2020-04-07 14:35

主要是你现在没票入账,如果要先处理,就先计:借应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税

Cherry小周 追问

2020-04-07 14:41

到时候发票到了借:主营业务成本,应交税费-待认证进项税,贷:应付账款,是这样吗?

小叶老师 解答

2020-04-07 14:42

嗯,同学,是的哈,到时这么处理即可

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同学,你好,待发票收到后再做处理
2020-04-07 14:31:53
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