- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-07 14:11
上个月计提了工资,这个月做发放就可以了
相关问题讨论
你好,上个月是计提也少计提20了吗。
2019-10-17 17:27:27
计提工资
借:管理费用等--工资
贷:应付职工薪酬--工资
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
2019-01-29 10:37:16
您好
跟6月一样正常做就好了啊
只是时间延后而已
2022-08-12 06:17:04
您好,那您就正常做发工资和扣社保的分录就行了。
2022-02-15 13:51:17
您好,我们是权责发生制么,本月计提本月工资费用
计提工资
借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据)
贷:应付职工薪酬——工资
2024-03-09 08:15:21
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