请问老师18年做的运费对方虚开发票,那我这边做进项转出是否直接做借以前年度损益调整贷应交税费-进项税额转出这样可以吗 然后再做借本年利润-未分配利润贷以前年度损益调整
莉芳
于2020-04-07 13:23 发布 900次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-07 13:23
您好
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
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你好,不合适的,增值税是负债,不影响损益的
2018-01-11 17:33:00

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你好,什么原因需要调整,不能抵扣的吗
2019-11-19 10:43:58

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2020-02-18 15:13:43

你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
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莉芳 追问
2020-04-07 13:29
bamboo老师 解答
2020-04-07 13:30