老师,我们公司月底的时候来了一张增值税专票,今天 问
你好,是2月红冲的吗 答
请问银行提示您的账户为重点关注账户,禁止非柜台 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师好,店面装修,装修公司有合同和清单,发票开的是 问
包工包料的工程的话,不对 要开建筑服务*装修工程 如果是只提供劳务,不包含材料的话,对 答
员工出差的高铁票是可以抵扣进项税的,对吗?老师 问
是的,那个是电子普票就可以抵扣 答
4s店卖车客户的午餐费和售后修车客户的午餐费都 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

你好 \\\"补计提时, 借:以前年度损益调整 贷:应交税金——个人所得税 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整个人所得税需要以前年度损益调整吗
答: 你好,个税是从员工的工资 中扣除,如果以前没扣,我们从下次发放的工资 中扣下就可以的。
老师,缴纳上年所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费-所得税,借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整。如果没有以前年度损益 科目,直接,借利润分配-未分配利润。贷应交税费-所得税一个分录对吧
答: 你好 是的 小企业会计准则是直接做未分配利润来计提缴纳的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
21年22年补交汇算清缴分录应该是借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整写成借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:以前年度损益调整现在如何更正
答: 你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可











粤公网安备 44030502000945号


