老师,还是刚才那个问题,不用管的话,那做帐的时候,怎么做,做到费用里面去吗?
抖抖猫
于2020-04-06 18:22 发布 488次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-06 18:51
你这反回来的款项,你是直接计入其他应付款处理,下一期交纳 的时候用这个款项去交纳就可以了
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你好,以往年度的费用多做了,冲销多入账的费用分录是
借:相关科目,贷:以前年度损益调整—某某费用
2022-01-04 13:09:22

借,银行存款等
贷,以前年度损益调整
2022-01-04 12:38:13

您好,尽量在汇算清缴前,入账都可以的。
2020-01-01 09:58:08

你好!费用票不跨年
2018-04-13 19:05:53

这样不合适,要根据实际业务做账
2017-06-27 19:18:50
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抖抖猫 追问
2020-04-06 19:19
陈诗晗老师 解答
2020-04-06 19:42