送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-06 18:51

你这反回来的款项,你是直接计入其他应付款处理,下一期交纳 的时候用这个款项去交纳就可以了

抖抖猫 追问

2020-04-06 19:19

那如果是把这部分算入工资收入的话,那是不是对应的应该在专项扣除里面把这部分给减去呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-06 19:42

是的,需要减掉的,这样你的应纳税所得额才不变

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相关问题讨论
你好,以往年度的费用多做了,冲销多入账的费用分录是 借:相关科目,贷:以前年度损益调整—某某费用 
2022-01-04 13:09:22
借,银行存款等 贷,以前年度损益调整
2022-01-04 12:38:13
您好,尽量在汇算清缴前,入账都可以的。
2020-01-01 09:58:08
你好!费用票不跨年
2018-04-13 19:05:53
这样不合适,要根据实际业务做账
2017-06-27 19:18:50
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