公司开了87万票给对方,对方只打了85万多给我公司,还有1万多被抵费用了,这费用对方都不开票,要怎么做帐

dona
于2018-08-20 10:13 发布 668次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-08-20 10:14
您好!那你们开票就得按照85万多开具,不要以87万开具。
相关问题讨论
你好,以往年度的费用多做了,冲销多入账的费用分录是
借:相关科目,贷:以前年度损益调整—某某费用
2022-01-04 13:09:22
借,银行存款等
贷,以前年度损益调整
2022-01-04 12:38:13
你好,是的呢,超过一年也可以的
2022-03-14 17:39:05
你好,这个正确的做法是当时你工程完工就要确认收入,而不是开票才来确认收入,但是你之前已经没有确认了那现在也没有办法,只能只做收入了
2022-07-21 10:42:42
一般报销费用期限是三个月,你这种偶尔可以做一两张
2018-12-29 08:57:51
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dona 追问
2018-08-20 10:18
程小峰老师 解答
2018-08-20 10:24