公司开了87万票给对方,对方只打了85万多给我公司,还有1万多被抵费用了,这费用对方都不开票,要怎么做帐

dona
于2018-08-20 10:13 发布 666次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
2018-08-20 10:14
您好!那你们开票就得按照85万多开具,不要以87万开具。
相关问题讨论
你好,没有预提费用,意思就是不做预提费用
2020-05-09 07:56:34
你这反回来的款项,你是直接计入其他应付款处理,下一期交纳 的时候用这个款项去交纳就可以了
2020-04-06 18:51:18
你好!计入管理费用-福利费就可以了。
2017-12-07 15:03:57
一般就外包的咨询费 然后主要成本就是人工了
2015-11-13 17:37:50
你好,请问这个花费了多少钱
2019-06-03 09:11:40
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dona 追问
2018-08-20 10:18
程小峰老师 解答
2018-08-20 10:24