老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

老师,我问一下,我要出3月份的财务报表,三月份付的款,但开票日期是4月份,能计入3月份的成本费用吗?
答: 开票的日期是4月份,没有办法计入成本费用,只能4月入账处理。 如果是需要经营主营业务成本,只能暂估成本处理,4月冲销暂估成本,再按照发票的金额入4月份的账。
这种发票可以作为成本费用吗?开票日期是这两天的。然后滴滴费用是累积这么多的。累积的是包括去年今年的
答: 同学你好,可以作为成本费用的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有公司开了24万的票,没有一分成本费用票进来,让先虚报,等有成本票了再来入帐,这样做法好吗?说到年前会搞定成本票,这样报税报财务报表都怎么报?
答: 可以 你可以先暂估一个








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小鱼儿 追问
2020-04-05 12:53
江老师 解答
2020-04-05 13:12