邹老师您好,公司支付的京东平台使用年费,12000,需要摊销,付款时我做的借预付账款,贷银行,跨月收到了京东开来的增值税专用发票,有进项税可以抵扣,您看收到增值税专用发票时怎样做分录呢?是把原来付款分录红冲还是做相反分录呢?然后按发票做带进项税的分录对吗?
烟花懿冷
于2020-04-04 19:20 发布 700次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-04 19:34
把原来付款分录红冲,然后按发票做带进项税的分录
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把原来付款分录红冲,然后按发票做带进项税的分录
2020-04-04 19:34:26

借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-06-17 19:09:19

一、购入机器设备会计分录:
借:库存商品 500000元
贷:银行存款 500000元
二、货运增值税会计分录:
借:应交税费 1800元
贷:银行存款 20000元
三、增值税会计分录:
借:应交税费 65000元
贷:库存商品 65000元
拓展知识:上述会计分录中,购入机器设备的增值税可以作为进项税额计入营业税减免科目,而货运的增值税应作为购买方的附加税支出。
2023-03-03 12:17:37

销售货物时
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应缴增值税
缴纳税款时
借;应交税费-应缴增值税
贷:银行存款
2016-07-11 11:33:53

你好,对方给你单位开具17万 发票,但是你单位给对方付款了39万?
2019-05-06 09:26:24
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烟花懿冷 追问
2020-04-04 19:38
文文老师 解答
2020-04-04 19:40