4月份错把不含税的农收开成了不含税的销售,但在报税的时候我把错开的销售在附表1当作免税的销售填写了,这样不用交税。在5月份我把错开的票都冲红了,又开了一份正确的农收。请问这个账怎么处理?
苏轩子
于2016-05-13 15:20 发布 696次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论

红字发票按发票用红字做销售收入,然后再做正确的发票就行了
2016-05-14 10:20:13

你好,不含税金额低于3万,就是免征增值税的
2017-09-01 20:38:18

小规模是吗?开的普票免税的,30是不含税金额
2019-04-11 12:49:47

这个是按不含税价格填写的
2019-09-09 14:19:21

同学你好,填写是按照含税的
2021-12-22 21:57:40
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