老师,我是建筑业,别人挂靠我的公司,给我对公打进钱来,我做分录是借:银行存款,贷:其他应付款,然后我买了材料是借:原材料 应交税费进项税额,贷:银行存款,那我把这个材料用在项目上的时候该怎么做账,别人挂靠的其他应付该怎么冲减
学堂用户_ph999143
于2020-04-04 11:12 发布 889次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-04 11:34
你好,借:工程施工 贷:原材料
钱给挂靠方借:其他应付款 贷:银行存款
相关问题讨论

你好,借:工程施工 贷:原材料
钱给挂靠方借:其他应付款 贷:银行存款
2020-04-04 11:34:02

借:其他应付款
贷:银行存款
付款时是这样的处理
2022-01-17 17:13:25

同学你好,现在每期进费用就可以了
借:管理费用
贷:其他应付款—房租
2020-05-14 19:36:12

可以,你最后收款的时候可以抵消
2020-02-12 10:41:19

可能有点绕,简单说就是购入时按含税价入应付账款的,而结账时按除税价入应付账款的,因为税要入应交税费,那么应付账款就会有个差额,这个差额要做调整吗?怎么调?
2015-10-06 10:57:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
学堂用户_ph999143 追问
2020-04-04 11:41
小云老师 解答
2020-04-04 11:44
学堂用户_ph999143 追问
2020-04-04 11:48
小云老师 解答
2020-04-04 11:55