3月有开具1%的发票,但是申报的时候,本期免税额都是按照不含税乘3%自动算出来的,会比开票机上的税额大,可以吗?如果不对应,还怎么操作
小英
于2020-04-04 11:03 发布 972次浏览

- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-04 11:03
https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A
这个是具体的填表说明,而且有案例对应你企业实际情况跟着填写
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https://mp.weixin.qq.com/s/9Xcb0KiK6UsMEDv0udCj3A
这个是具体的填表说明,而且有案例对应你企业实际情况跟着填写
2020-04-04 11:03:59

你好,都是免税的,就无所谓含税或者不含税了
2016-10-20 14:48:57

你好 反映你们征税部分的 进项税 才可以抵扣的。 不征税部分是不可以抵扣的
2020-06-10 10:09:11

你好,是的,是这样的
2024-07-15 16:33:13

您好,差额增收申报里,开具发票时候,扣除总金额是含税金额。
2019-08-29 21:29:04
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