送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-04-10 15:47

这个增值税主表是3%计算的税,需要填写减免税(就是中间的差额减免税),最后到得1%的税

???? 追问

2020-04-10 15:50

可是不是也可以不用填吗,我们反正都不用交税,那账务怎么处理,减免的

江老师 解答

2020-04-10 15:54

那如果是季度收入没有超过30万元,可以不用填写,全部免了。

???? 追问

2020-04-10 16:01

那账上的减免税额跟增值税主表不同耶

江老师 解答

2020-04-10 16:12

直接按上一行应缴税额填写减免税额。

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相关问题讨论
这个增值税主表是3%计算的税,需要填写减免税(就是中间的差额减免税),最后到得1%的税
2020-04-10 15:47:51
好,你的减免性质不要填写了。
2021-10-21 14:37:02
不要选择减免性质,再申报
2022-04-14 17:30:51
同学你好 你们有减免吗
2022-01-10 09:50:55
1. 更正申报的流程 更正税源信息 先通过【综合信息报告】修改【印花税税源信息报告】数据 提交更正申报 再通过【税费申报及缴纳】进行【财产和行为税更正申报】 2. 登录网上税务局 【我要办税】→【综合信息报告】 3. 在菜单栏中点击【税源信息报告】下的【财产和行为税税源信息报告】,再点击子菜单【印花税税源信息报告】进入“印花税税源信息采集”界面。 4. 在【印花税税源采集】界面,通过修改需要更正的税款所属期并点击“查询已采集信息”按钮,查询已申报且需要更正的税源信息。
2022-05-17 06:54:27
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