送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-03 22:23

你好,你先挂往来科目,查清楚了在转

美丽 追问

2020-04-03 22:24

挂哪个往来科目,应收账款吗?

冉老师 解答

2020-04-03 22:25

你好
借:银行存款
贷:其他应付款--xx

美丽 追问

2020-04-03 22:29

那是不是在其他应付款下新增一个明细一一未查明款

冉老师 解答

2020-04-03 22:32

你好,是的,以便后期查分录

美丽 追问

2020-04-03 22:40

好的,谢谢老师,那么待处理财产损溢一般什么情况下用这个账

冉老师 解答

2020-04-03 22:49

你好,一般是存货,固定资产盘亏时使用

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相关问题讨论
你好,你先挂往来科目,查清楚了在转
2020-04-03 22:23:29
请将具体的相关题目上传一下
2019-05-04 10:41:40
同学,你好 合并成一个 借:原材料 其他应收款 管理费用 贷:基本生产成本
2024-11-20 18:49:11
你好,计入了固定资产,就需要计入待处理非流动资产损溢的
2017-12-14 10:03:32
你指的是哪个选项啊?
2022-03-25 17:06:48
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