送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-03 22:40

同学,你这里不是说你销售的话要交的税,如果说你今天对外卖出东西,这个是属于你的销项税额,这个才会导致你应该缴纳的税增加是在贷方。今天购买东西买进来,这个是属于你来进项税哦,这次会导致里交的税减少的,所以说在借方

暴躁的金针菇 追问

2020-04-03 22:46

老师,我能再问您一个问题吗?谢谢老师! 就是甲公司出售给乙公司一批产品,甲公司应该编制会计分录,应交税费(销项税额)  ,那对于乙公司应该承担的费用是销项税额和产品本身的费用吗?

陈诗晗老师 解答

2020-04-03 22:47

是的嗯,对于公司而言,它是够买方,那么他就承担了这个税和这个产品的一个成本。

暴躁的金针菇 追问

2020-04-03 22:50

谢谢老师,还有最后一个小问题,
那如果甲公司从乙公司购买原材料的话,甲公司编制会计分录时,应交税费(进项税额)应该记在借方嘛?非常感谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-03 23:41

是的,理解是对的。

暴躁的金针菇 追问

2020-04-04 00:01

谢谢老师!太感谢了!

陈诗晗老师 解答

2020-04-04 09:50

客气,祝你工作愉快。

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你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,增值税=销项税-进项税。销项税就是公司开了发票,对应的税额,进项税就是别人开给您公司的发票对应的税额,进项税额可以抵减销项税额,进项税额在借方,他是应交税费的抵减科目,正常应交税费在贷方,抵减科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55
你好 不考虑特别情况,你这样理解是正确的
2023-02-08 11:57:24
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