已报销的通讯费(专票)现在要退回去重新开具。开票信息有误。报销的票已跨月。分录:借:管理费用-通讯费 42271.69 应交税费-待认证进项税额 2539.03 贷:银行存款44810.71 收到正确的发票要怎么入账
赵飞飞
于2020-04-02 17:41 发布 1217次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-04-02 17:43
借:管理费用-通讯费 42271.69 应交税费-待认证进项税额 2539.03 贷:银行存款44810.71
你这笔分录是之前错误分录吗?金额有错误吗?
相关问题讨论

你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09

是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08

你好,这个是什么经济业务?
2016-12-27 21:11:02

两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04

应该这样处理:开始取得发票时借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行。进项税额转出是借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-05-30 19:54:46
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