我单位想把之前的进项税做转出,请问如下操作是否正确:借:管理费用 100 贷:银行存款 100借:应交税费-应交增值税-进项税 13.79 贷:应交税费-应交税费-进项税额转出 13.79我个人理解应该是:1、先将之前的费用凭证冲回:借:管理费用 -100 贷:银行存款 -1002、借:管理费用 86.21 进项税 13.79 贷:银行存款 1003、借:管理费用 13.79 贷:进项税转出 13.79请帮忙确认,哪种方法最合理,谢谢!

renacui
于2018-05-30 13:41 发布 1178次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
相关问题讨论
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
您好,对的,是这样做的
2023-08-04 14:55:52
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59
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