送心意

姜老师

职称高级会计师

2018-05-30 19:54

应该这样处理:开始取得发票时借:管理费用  应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行。进项税额转出是借:管理费用  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
您好,对的,是这样做的
2023-08-04 14:55:52
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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