@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

我上个月暂估入库了原材料100,月末结转了成本。这个月我冲暂估,然后按发票金额100入库原材料,月末又结转了成本,现在原材料有个余额数100,是不是我这个月入库的100不能结转成本了啊?
答: 您好 请问您原材料有实际库存么
当月原材料已入库,发票下个月收到,款未付,原材料又是当月结转成本,而且下个月收到的发票金额不是一对一的金额,怎么做帐?
答: 你好,当月做暂估入库,次月取得发票冲销暂估,根据发票做购进处理,之前成本有差额做相应调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
如果本月库存原材料少了点,预估一些之后又需要结转成本,这个怎么做账,到下月收到材料发票了实际的比预估的少,该怎么处理?
答: 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目






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土豆三 追问
2020-04-02 14:58
土豆三 追问
2020-04-02 14:59
bamboo老师 解答
2020-04-02 15:03