送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-02 11:59

你好,收到进项票
借;库存商品,应交税费(进项税额),贷;应付账款

玉玉 追问

2020-04-02 12:01

成本怎么做

玉玉 追问

2020-04-02 12:02

借主营业务成本,贷库存商品

玉玉 追问

2020-04-02 12:03

如果这个月没抵扣口罩款,我进项销项怎么结转

邹老师 解答

2020-04-02 12:06

你好,成本这样做分录
借主营业务成本,贷库存商品
如果有留抵税额这样 结转
借;应交税费——应交增值税(转出未交增值税),应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额)

玉玉 追问

2020-04-02 12:15

转出未交增值税就是没抵扣部分吗

玉玉 追问

2020-04-02 12:15

这部分下个月在有部分抵扣怎么用

邹老师 解答

2020-04-02 12:46

你好,应交税费——应交增值税(转出未交增值税)借方是期末留抵税额
这部分下个月在有部分抵扣就这样做分录
借;应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额),应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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