送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-02 09:17

你好,1月份当月有实际开具这个发票吗?
如果有开具这样做分录
借;应收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

负责的钢笔 追问

2020-04-02 09:18

有,但是是因为是代开的,作废的联次都被税局收了

邹老师 解答

2020-04-02 09:28

你好,那针对上面的回复还有什么疑问吗?

负责的钢笔 追问

2020-04-02 09:34

联次被收一月份也是这样入帐就好吗

邹老师 解答

2020-04-02 09:44

你好,是的,开具了发票就做相应的收入分录就是了

负责的钢笔 追问

2020-04-02 14:46

然后是不是在二月做冲掉再做一笔

邹老师 解答

2020-04-02 15:03

你好
作废重开,重开之后需要做一笔收入分录的

负责的钢笔 追问

2020-04-02 16:36

老师那这笔收入是属于哪个月份的

邹老师 解答

2020-04-02 16:40

你好,这笔收入属于重开蓝字发票的月份

负责的钢笔 追问

2020-04-02 16:46

那就是2月份?

邹老师 解答

2020-04-02 16:49

你好,是的,是这样的

负责的钢笔 追问

2020-04-02 16:50

但是,这笔业务是一月份发生的

邹老师 解答

2020-04-02 16:58

你好,你重新开具的蓝字发票是2月份,所以需要把这个蓝字发票收入计入2月份才是的

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你好,1月份当月有实际开具这个发票吗? 如果有开具这样做分录 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-04-02 09:17:16
你好,作废的发票是不需要做账务处理的
2019-06-11 08:20:31
你好! 实际业务中作废是当月的,所以把当月原凭证作废就可以,不用单独做账务处理。
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