送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-09 15:34

我跨月开的负数发票

芯语 追问

2017-03-09 15:43

我的意思附件用发票的哪联

邹刚得老师 解答

2017-03-09 15:28

你好,作废发票是不用进行账务处理的

邹刚得老师 解答

2017-03-09 15:39

你好,开具了负数发票就做销售的相反分录就是了

邹刚得老师 解答

2017-03-09 15:44

记账联

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相关问题讨论
你好,不需要
2016-10-27 16:51:06
你好,作废发票是不用进行账务处理的
2017-03-09 15:28:10
你好,直接原分录负数红冲就行了
2019-12-26 14:23:26
你好,需要在系统填写红字发票申请单提交税局申请开具负数发票红冲,红冲之后再开正确的发票
2020-01-01 11:11:23
你好,1月份当月有实际开具这个发票吗? 如果有开具这样做分录 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-04-02 09:17:16
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