- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-09 15:34
我跨月开的负数发票
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你好,不需要
2016-10-27 16:51:06
你好!
实际业务中作废是当月的,所以把当月原凭证作废就可以,不用单独做账务处理。
2021-12-01 19:39:23
你好,直接原分录负数红冲就行了
2019-12-26 14:23:26
借营业外支出 贷应收账款,一般是开红字发票冲掉收入的,
2021-02-01 17:06:21
你好 是专票还是普票 。 是否购买方有认证发票 。 你们之前分录怎么做的这样好判断怎么处理分录
2020-07-13 11:42:53
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梣蕊 追问
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