- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-01 18:45
你好 有余额的话需要结转的
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你好 有余额的话需要结转的
2020-04-01 18:45:55
要写
2017-02-23 17:07:52
你好 借 应付职工薪酬 -工资 36000 贷 银行存款 36000
2020-06-27 10:43:41
你好 你的问题是做分录的话; 你说的结转是当月是计提了 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 月末结转损益的话 是做 借本年了利润 贷管理费用-工资等
2020-02-03 10:21:45
您好, 工资付了后
借:应付工资
贷:银行存款
借:本年利润
贷:管理费用-工资
2023-12-23 12:40:29
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