请帮我核对,小规模纳税申报表: 第一、1-3栏按开票系统里销售额正常输入本期销售额(含有1-2月3%税率的,也有3月1%销售额) 第二、第16行填写本期应纳税额减征额=3月1%销售额*2% 附列资料:根据开票系统的不含税销售额倒推全部含税收入 增值税减免税申报明细表: 代码对湖北省外小规模减按1%征收率 其期初余额,本期发生额,本期实际抵减税额,期末余额怎么填?
╭⊙ǒ⊙╮
于2020-04-01 11:42 发布 969次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2020-04-01 11:44
同学好,期初余额一般为0,本期发生额和本期实际减免额就是2%的减免额,期末余额一般为0,
相关问题讨论

直接在主表中填写,本月免税销售额,不用填写减免税明细表
2018-04-13 11:50:18

你好 填写不含税的 。
2020-03-18 16:06:49

同学好,期初余额一般为0,本期发生额和本期实际减免额就是2%的减免额,期末余额一般为0,
2020-04-01 11:44:27

月销售额不足十万的减免增值税不需要填写增值税减免申报明细表
2019-03-10 15:21:14

根据自己企业的减免情况填写就是了
2015-11-15 11:31:28
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